陈奕强:Fusionex清盘敲警钟 马企收购料更谨慎

Nanyang Sun, Jan 21, 2024 10:43pm - 4 months View Original


(吉隆坡21日讯)Agmo控股(AGMO,0258,创业板)总执行长兼联合创办人陈奕强表示,数据科技公司Fusionex忽然宣布清盘一事宛如震撼弹,料敲响业界并购(M&A)警钟,导致外资在评估收购大马企业时更为谨慎。

他指,此事在大马非常少见,因日立之前在大马收购的科技公司,表现都很好。这让该公司的大马收购经验良好。

“在此之前,Fusionex名声良好,忽然宣布清盘对业界来说是一个很大的炸弹,完全没有人预料会发生此事。”

他今日接受《南洋商报》访问时坦言,此事料引发两大效应,即投资者在进行企业并购尽职调查(due diligence)时会更加小心,因此事已把大马科技企业套上负面印象。

“当外国公司要投资大马企业的时候,可能会遇到比较多阻力。”

另一个效应是,估计此事会让外资对子公司管理层的委派更加小心。

陈奕强

陈奕强

对本地管理团无信心

他认为,此事已让外资对全面由本地人管理业务的信心产生负面想法,导致他们不敢再依赖本地管理团队担纲核心职位。

他说,今日的脸书贴文内容仅是Fusionex母公司日立(Hitachi)单方面的故事,尚未有来自Fusionex管理层的说法。

“希望Fusionex管理层能出来交代和澄清,提供新进展,让事情往正面发展,说不定此事只是沟通上面的摩擦,或是董事会纷争引起。”

至于该公司员工是否可继续领薪,他指Fusionex已于去年12月27日委托临时清盘人,之后公司管理权将由清盘人执行。

“根据清盘指令,员工是否可于1月领到薪资,将由清盘人决定。”

据日立于去年12月17日及21日发出的内部通告,该公司将发12月薪资给员工。

至于1月薪资,日立决定再次提供相当于1月份工资的额外资金。不过,这笔额外金额的支付程序和要求仅于处理完去年12月工资后公布。

Fusionex清盘从去年3月发酵

陈奕强今日在脸书贴文,以Fusionex母公司提交的宣誓书及法庭公开文件,回顾清盘前的来龙去脉。

他指,该事从去年3月的内部审计开始发酵,当中涉及财务报表、数据泄露、业务复苏计划、股东注资、政府指令、管理层集体辞职等系列事件。

陈奕强是根据宣誓书副本,前20页摘要以及一些附件(法庭公开文件)回顾。

他说,Fusionex于2020年2月12日被日立收购时拥有强劲的资产负债表和充裕现金。

日立每3年对子公司进行一次内部审计,但在去年3月的审计过程中,开始在获取Fusionex财务信息时遇到阻力和拖延,包括提呈的财务报表信息不足。

至此之后,Fusionex以各种奇怪和不寻常借口,拒绝提供文件和信息的要求。

借口一:协会通知Fusionex,不可在未经授权下泄露数据给外国人。

这导致审计团队在严格监督和各种限制(包括禁止使用智能手机)下,仅被允许检查选定文件而批准其财务报表。

之后,因Fusionex Group股价大跌,管理层曾两次向日立提交业务恢复计划,要求额外注资1.5亿美元(约7亿令吉)。

当日立要求提供进一步解释及财务信息,以获得注资时,相关审计请求被管理层以两大理由拒绝。

拒绝让委会审计文件

即“政府指令”禁止管理层提供所要求的信息和文件,以及审计通知时间太短(前一天才发出)。

政府指令副本显示,该信件内容主要是提醒接收者谨慎行事,避免违反与向第三方和外国人披露数据有关的任何法律。

由于管理层拒绝让审计委员会审计文件,故无法进行任何审计。

之后,管理层以“收到新的政府指令”为由,指政府已要求随时了解Fusionex审计最新进展,决定暂停与日立、审计委员会及其审计公司的讨论。

12月初,该公司的总营运长、总财务长、总技术长、总宣传长、董事、董事经理曾诒锶及总执行长拿督斯里郑凯文接力辞职。

他们表示,已经支付代通知金及提供适当的移交,但两人均拒绝与日立或其提名董事会面进行交接。

以下为Fusionex清盘事件时间表

2022年8月31日:日立向Fusionex发出三年一度的内部审计通知。

2022年11月:日立向Fusionex管理层发送一份文件清单,以准备2023年3月审核。

2023年6月28日:审计委员会告知管理层,财务报表信息不足。

8月31日至9月4日:日立审核团队被允许在Fusionex办公室检查选定文件。

9月:日立获悉Fusionex集团股价大跌。

9月18日:日立代理董事根据上述抽样检查批准财务报表。

10月27日:管理层向日立提交业务复苏计划。

11月13日:管理层向日立提出另一个业务复苏计划,日立通过信函要求管理层提供财务信息及提出注资条件。

11月21日:日立代理董事向授权审计委员会提出决议,对Fusionex及其子公司的财务数据进行审计。

11月23日:召开第一次会议,管理层多次以“政府指令”为由拒绝提供信息和文件,审计无法进行。

11月27日:召开第二次会议,审计委员会向管理层提供所需文件和信息清单。

11月28日:管理层要求就“新收到的政府指令”召开会议,暂停所有审计事宜讨论。

12月4日至6日:多位核心管理层突然辞职。

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